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4月21-22日企業(yè)內(nèi)部審計及內(nèi)部控制與財務(wù)風險-

授課機構(gòu):杭州先策企業(yè)管理咨詢有限公司

關(guān)注度:1027

課程價格: ¥3200.00元

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更新時間:2024-12-22
在全球金融危機的大背景下,如何確保企業(yè)經(jīng)營的效率和效果?這是比在其他任何時刻都顯得更為重要的問題!對于已置身資本市場這條搖搖欲墜大船之中的上市公司來說,更不敢有絲毫閃失!如何確保企業(yè)財務(wù)報告的可靠性?如何盡可能地減少企業(yè)的資產(chǎn)流失?如何保證企業(yè)遵守相關(guān)法律法規(guī)?這方面的風險識別、分析與應(yīng)對,成為企業(yè)確保自己不被最早扔下船、股價不作自由落體運動而牢牢抓在手中的另一個救生圈…… 為幫助企業(yè)風險管理人員和內(nèi)部審計人員系統(tǒng)掌握內(nèi)部控制的重點難點問題,加強企業(yè)內(nèi)部控制建設(shè),有效防范企業(yè)風險。特舉辦本次研修班,并將邀請國內(nèi)著名內(nèi)部控制實戰(zhàn)專家與會進行詳細、系統(tǒng)、精辟的解讀與釋疑。我們鄭重承諾將以一流的會議組織和服務(wù)、良好的品牌和聲譽舉辦好這次會議,希望受邀請單位充分重視,積極參與。 【核心內(nèi)容】(包含但不限于以下內(nèi)容) *部分:內(nèi)部控制與風險管理 一、企業(yè)內(nèi)部控制的新特點和要求 1、內(nèi)部控制規(guī)范的整體結(jié)構(gòu) 2、內(nèi)部控制規(guī)范的實施范圍 3、內(nèi)部控制規(guī)范的實施要求 二、企業(yè)內(nèi)部控制目標 戰(zhàn)略目標 營運目標 報告目標 資產(chǎn)目標 合規(guī)目標 三、 企業(yè)內(nèi)部控制要素 A.內(nèi)部環(huán)境 B.風險評估: 1.風險控制與決策 2.風險應(yīng)對3.風險改進 C.控制活動: 1.不相容職務(wù)分離控制 2.授權(quán)控制 3.審核批準控制 4.會計系統(tǒng)控制 5.財產(chǎn)保護控制 6.預(yù)算控制 7.運營分析控制 8.績效考評控制 9.風險預(yù)警 10.危機管理 D.信息與溝通 E.內(nèi)部監(jiān)督 四、企業(yè)各管理層內(nèi)控職責 1.董事會 2.管理層 3.風險管理人員 4.財務(wù)負責人 5.內(nèi)部審計人員 6.企業(yè)員工 五、 新內(nèi)部控制制度設(shè)計 1.新內(nèi)控規(guī)范體系實施 2.內(nèi)部控制暨風險管理設(shè)計重點: a.風險管理組織體系建設(shè) b.流程設(shè)計 c.信息系統(tǒng)設(shè)計 d.方針和程序手冊設(shè)計 六、企業(yè)內(nèi)部控制設(shè)計模板 模板1:采購與付款流程 模板2:投資管理流程 七、案例分析: 1、海爾內(nèi)部控制文化分析 2、中遠貨運風險體系分析 3、寶鋼采購與付款體系分析 第二部份:內(nèi)部審計 一、內(nèi)部審計熱點問題 1、經(jīng)濟責任審計 2、預(yù)算執(zhí)行審計 3、財務(wù)報表審計 4、工程項目審計 5、財務(wù)舞弊審計 6、內(nèi)部控制審計7、經(jīng)濟效益審計 8、質(zhì)量控制審計 9、企業(yè)風險審計 10、信息系統(tǒng)審計 二、捕捉審計疑點的方法與技巧 1、審計疑點的特點 :性質(zhì)的異常性 手段的隱蔽性 形式的多樣性 結(jié)果的待確認性 2、審計疑點的捕捉:一聽 二問 三看 四想 五查 3、發(fā)現(xiàn)疑點的處理:案例分析與討論 三、審計工作實務(wù)中若干技術(shù)問題案例研討 1)計劃審計工作中如何選擇被審計對象 A. 制定選擇策略 B.識別潛在被審計對象 C. 排列潛在的被審計者的審計次序 D.確定被審計對象 2)如何制定審計計劃: A.執(zhí)行分析性程序 B.評估審計風險 C.制定審計計劃 3)怎樣撰寫審計報告: a.審計報告的內(nèi)容 b.審計報告的質(zhì)量要求 c.如何進行內(nèi)部溝通 d.如何傳達審計結(jié)果 f.如何撰寫審計建議書 g.審計信息管理 【授課專家】鄭洪濤---*會計教授 我國著名內(nèi)控專家,清華*、暨南*財務(wù)總監(jiān)班特邀講師,多家大型企業(yè)集團、上市公司、會計師事務(wù)所、咨詢公司中的獨立董事、財務(wù)顧問和內(nèi)控專家。主持和參與*宏觀經(jīng)濟重點課題研究,設(shè)計和主持企業(yè)制改造及股票的發(fā)行上市、金融機構(gòu)的風險管理及內(nèi)部控制研究等。目前正主持組織財政部、北京*進行《企業(yè)內(nèi)部控制》的課程開發(fā);我國金融機構(gòu)內(nèi)部風險制的研究。服務(wù)過的企業(yè)有神華股份神東煤炭、海南航空集團、中遠國際等,其代表作有《企業(yè)內(nèi)部控制暨全面風險管理設(shè)計操作指南》07年3月出版。 【研修對象】企業(yè)風險管理人員,包括:董事會成員、監(jiān)事會成員、審計委員會成員、公司高管;財務(wù)總監(jiān)、風險總監(jiān)、內(nèi)審總監(jiān);財務(wù)經(jīng)理、會計經(jīng)理;內(nèi)控經(jīng)理、內(nèi)審經(jīng)理;企業(yè)財務(wù)人員和內(nèi)控、內(nèi)審人員。 【研修時間】2012年4月21-22日(周六、周天) 上午9:00-12:00 下午13:30-16:30 【研修地點】報名表回傳后即發(fā)開課通知 【研修費用】RMB3200 元/人 查看:
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